|
Faktúra |
1013
|
potraviny ŠJ
|
2 164.74 |
s DPH |
|
1/2014
|
25.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1014
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
673,55 |
s DPH |
|
2/2014
|
25.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1015
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
592,49 |
s DPH |
|
3/2014
|
25.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1026
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
426,48 |
s DPH |
|
2/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1022
|
potraviny ŠJ
|
1 128.80 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1024
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
388,73 |
s DPH |
|
3/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1025
|
potraviny ŠJ
|
751,74 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1033
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
164,49 |
s DPH |
|
3/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1027
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
247,27 |
s DPH |
|
3/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1028
|
potraviny ŠJ
|
460,15 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1029
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
237,60 |
s DPH |
|
2/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1030
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
239,64 |
s DPH |
|
3/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1031
|
potraviny ŠJ
|
349,18 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1032
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
175,16 |
s DPH |
|
3/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1023
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
624,01 |
s DPH |
|
2/2014
|
24.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1021
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
290,02 |
s DPH |
|
3/2014
|
10.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1020
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
494,90 |
s DPH |
|
2/2014
|
10.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1019
|
potraviny ŠJ
|
977,28 |
s DPH |
|
1/2014
|
10.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1018
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
468,75 |
s DPH |
|
3/2014
|
10.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1017
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
814,57 |
s DPH |
|
2/2014
|
10.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1016
|
potraviny ŠJ
|
1 554.07 |
s DPH |
|
1/2014
|
10.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1011
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
1 004.82 |
s DPH |
|
2/2014
|
05.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1010
|
potraviny ŠJ
|
2 770.04 |
s DPH |
|
1/2014
|
05.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1012
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
1 288.23 |
s DPH |
|
3/2014
|
05.02.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
1009
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
111,03 |
s DPH |
|
3/2014
|
23.01.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1008
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
224,83 |
s DPH |
|
2/2014
|
23.01.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1007
|
potraviny ŠJ
|
478,90 |
s DPH |
|
1/2014
|
23.01.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1006
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
193,48 |
s DPH |
|
3/2014
|
23.01.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1005
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
367,84 |
s DPH |
|
2/2014
|
23.01.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1004
|
potraviny ŠJ
|
751,37 |
s DPH |
|
1/2014
|
23.01.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1003
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
639,04 |
s DPH |
|
3/2014
|
23.01.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1002
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
329,23 |
s DPH |
|
2/2014
|
23.01.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1001
|
potraviny ŠJ
|
1 298.28 |
s DPH |
|
1/2014
|
23.01.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
492
|
vyúčtovanie plyn 12/2024 ZŠ
|
3 257,36 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P1076/2023
|
20.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
490
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
852,74 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
287470
|
16.01.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
491
|
elektrina vyúčtovanie ZŠ s MŠ 12/2024
|
2 322,83 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
15062024
|
16.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
489
|
prevádzka plynovej kotolne ZŚ s MŠ Gorkého ul.
|
403,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
12/20/PR
|
15.01.2025 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
488
|
hovorné IV. Q 2024
|
28,01 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
01072011
|
15.01.2025 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
487
|
odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu
|
226,80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
27122018
|
15.01.2025 |
Fidelity Trade s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
486
|
telefón ZŠ
|
42,03 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
104206040Z112
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
485
|
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 12/2024
|
3 513,01 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
18001
|
09.01.2025 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
484
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
892,70 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
287470
|
08.01.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
483
|
činnosť bezpečnostného technika a technika PO za II. Q 2024
|
312,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
3/2/18
|
08.01.2025 |
Ing. Jana Touréová |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
482
|
pranie bielizne MŠ
|
77,52 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
21032018
|
08.01.2025 |
Wash and GO, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
481
|
telekomunikačné služby MŠ Limbová
|
14,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
4089181201
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
480
|
telefón ZŠ
|
14,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
9920147994
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Faktúra |
477
|
vzdelávanie predškolákov na podporu man. zručností MŠ Limbová
|
1 400.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
30.12.2024 |
Ivan Slezák |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
476
|
Správa IT techniky 4.Q/24
|
1 320.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
30.12.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
475
|
telefon ZŠ s MŠ
|
14,84 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
A24521855
|
30.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
478
|
Notebook HP 250R G6
|
1 251.80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
30.12.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
479
|
BT mikrofón Viking M360 s klipom
|
77,90 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
30.12.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
474
|
tonery ZŠ s MŠ
|
857,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
23.12.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
473
|
Notebook + príslušenstvo
|
1 547.70 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
23.12.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
472
|
čistenie a monitoring kanalizácie MŠ Limbová 4
|
258,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
23.12.2024 |
Krtkovanie ZSK, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Objednávka |
194
|
aSc Strava ŠJ Gorkého
|
539,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
1191
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
1 380.42 |
s DPH |
|
3/2014
|
20.12.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1190
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
1 161.03 |
s DPH |
|
2/2014
|
20.12.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1189
|
potraviny ŠJ
|
3 572.11 |
s DPH |
|
1/2014
|
20.12.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1185
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
427,33 |
s DPH |
|
3/2014
|
20.12.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1184
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
495,08 |
s DPH |
|
2/2014
|
20.12.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1183
|
potraviny ŠJ
|
1 212.91 |
s DPH |
|
1/2014
|
20.12.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1182
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
780,39 |
s DPH |
|
3/2014
|
20.12.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1181
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
855,67 |
s DPH |
|
2/2014
|
20.12.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1180
|
potraviny ŠJ
|
2 100.16 |
s DPH |
|
1/2014
|
20.12.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Objednávka |
195
|
čistenie a monitoring kanalizácie MŠ Limbová
|
258,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
464
|
slúchadlá Logitech
|
184,01 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
20.12.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
196
|
drevorezba pre deti predš. veku MŠ Limbová
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
471
|
aSc Strava
|
539,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
20.12.2024 |
ASC ASC, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
470
|
slané pečivo - materiál vianočné posedenie
|
100,09 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
20.12.2024 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
469
|
príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 12/24 - ZŠ)
|
488,80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ 2022
|
20.12.2024 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
468
|
príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 12/24 - MŠ)
|
262,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ 2022
|
20.12.2024 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
467
|
Tablet Lenovo + príslušenstvo
|
429,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
20.12.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
466
|
tonery ZŠ s MŠ
|
246,80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
20.12.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
465
|
kop. stroj CANON iR-C3326i
|
1 690.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
20.12.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
463
|
didaktické hry MŠ Gorkého
|
468,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
19.12.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
193
|
Kuter R2B ŠJ Gorkého
|
1 128.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
460
|
kreatívny materiál MŠ Gorkého
|
317,10 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
19.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
461
|
dezinsekcia MŠ LImbová
|
144,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
19.12.2024 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
459
|
oprava kuch. náradia ŠJ Gorkého
|
326,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
19.12.2024 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
458
|
Kuter R2B
|
1 128.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
19.12.2024 |
GE GASTRO s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
462
|
TÚV za 12/2024 MŠ
|
79,86 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
18001
|
19.12.2024 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
456
|
didaktické pomôcky MŠ Jiráskova
|
527,82 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
18.12.2024 |
Zuzulienka s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
192
|
kreatívny a výtvarný materiál MŠ Gorkého
|
317,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
191
|
didaktické pomôcky MŠ Gorkého
|
665,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
453
|
didaktické hry MŠ Gorkého
|
665,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
18.12.2024 |
Kibosport s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
454
|
didaktické pomôcky MŠ
|
2 350.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
18.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
455
|
didaktické pomôcky MŠ Jiráskova
|
1 667.40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
18.12.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
457
|
rozšírenie siete - switch TP-LINK TL-SG108E
|
83,90 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
01072011
|
18.12.2024 |
TT-IT, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
187
|
Torzo ľudského tela
|
571,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
190
|
didaktické pomôcky MŠ Gorkého
|
468,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
189
|
kreatívny a výtvarný materiál MŠ Jiráskova
|
1 667.40 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
188
|
kreatívny a výtvarný materiál MŠ Limbová
|
2 350.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
450
|
kancelársky tovar
|
2 393.65 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
17.12.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
186
|
kancelárske potreby
|
2 393.65 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
452
|
Torzo ľudského tela
|
571,32 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
17.12.2024 |
Tivali, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
451
|
Minidielnička 4v1
|
1 010.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
17.12.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
449
|
tonery MŠ Gorkého
|
321,70 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
17.12.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
185
|
didaktické hry - minidielnička MŠ Liombová
|
1 010.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
447
|
orez stromov MŠ
|
5 148.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
16.12.2024 |
Signata s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
444
|
Prehľad zmien v školstve
|
35,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
SK0258
|
16.12.2024 |
Raabe s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.12.2024 |