|
|
Faktúra |
1112
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
259,93 |
s DPH |
|
3/2014
|
30.06.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1111
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
380,59 |
s DPH |
|
2/2014
|
30.06.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1110
|
potraviny ŠJ
|
905,23 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1109
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
399,28 |
s DPH |
|
3/2014
|
30.06.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1108
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
615,80 |
s DPH |
|
2/2014
|
30.06.2025 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
krájač zeleniny ŠJ ZŠ
|
1 691.25 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
30.06.2025 |
GE GASTRO s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
výmena kotla ZŚ s MŠ
|
4 251.25 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
12/20/PR
|
27.06.2025 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
oprava schodiska MŠ Jiráskova
|
5 762.55 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
27.06.2025 |
PEMA-Mont Slovakia |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
administratívne služby 2.Q
|
793,90 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023
|
27.06.2025 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
služby programu WIN PaM, WIN IBEU
|
343,17 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
R134/2018
|
27.06.2025 |
DIVES |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
98
|
tlačivá pre MŠ
|
463,75 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
99
|
tlačivá pre ŠKD ZŠ
|
49,41 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
učebnice + prac. zošity I + II. st. ZŠ
|
3 923.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
26.06.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
Rozlúčka s predškolákmi MŠ Gorkého
|
220,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
26.06.2025 |
akcie FAJNOVO s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
umývačka + príslušenstvo ŠJ ZŠ
|
7 622.31 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
26.06.2025 |
GE GASTRO s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
čist. prostriedky do umývačky ŠJ ZŠ
|
353,75 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
26.06.2025 |
GE GASTRO s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
oprava kuch. prístrojov ŠJ Gorkého
|
688,48 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
26.06.2025 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
pranie bielizne MŠ
|
118,41 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
21032018
|
26.06.2025 |
Wash and GO, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
pranie bielizne MŠ
|
561,41 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
21032018
|
26.06.2025 |
Wash and GO, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
97
|
odborná technická prehliadka športového náradia
|
547,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.06.2025 |