Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1066 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 256,11 s DPH 3/2014 09.05.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 06.06.2025
Faktúra 1065 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 580,16 s DPH 2/2014 09.05.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 06.06.2025
Faktúra 1064 potraviny ŠJ 981,79 s DPH 1/2014 09.05.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 06.06.2025
Faktúra 1079 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 637,51 s DPH 2/2014 09.05.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 06.06.2025
Faktúra 1080 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 648,51 s DPH 3/2014 09.05.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 06.06.2025
Faktúra 131 vodné, stočné ZŠ s MŠ 1 622.39 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 287470 09.05.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 129 ročný poplatok - tepelné čerpadlo č. 3 - MŠ Gorkého 254,61 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 7919005455 07.05.2025 Viessmann s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 130 oprava elektr. zámku MŠ Limbová 99,38 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 07.05.2025 AA elektro s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 128 ročný poplatok - tepelné čerpadlo č. 2 - MŠ Gorkého 254,61 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 7919005455 07.05.2025 Viessmann s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 127 ročný poplatok - tepelné čerpadlo č. 1 - MŠ Gorkého 254,61 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 7919005455 07.05.2025 Viessmann s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 126 plyn 05/2025 ZŠ 3 256.63 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 2028/2024 05.05.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 125 elektrina ZŠ s MŠ 05/2025 2 235.28 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 15062024 05.05.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 120 prevádzka plynovej kotolne ZŚ s MŠ Gorkého ul. 413,28 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 12/20/PR 05.05.2025 ESM-YZAMER s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 121 výkon pracovnej zdravotnej služby 56,40 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 082018 05.05.2025 ENSARA, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 122 telefón ZŠ 14,80 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 9920147994 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 123 telekomunikačné služby MŠ Limbová 14,35 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 4089181201 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 124 doplnok publikácie Kariera v školstve 50,00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta SK0258 05.05.2025 Raabe s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 119 odborné a poradenské služby 49,20 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta KŠ/ZO/2025KŠ18024-1 02.05.2025 Osobnyudaj.sk Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 112 príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 04/25 - MŠ) 355,20 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta KZ 2022 30.04.2025 Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 113 príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 04/25 - ZŠ) 508,80 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta KZ 2022 30.04.2025 Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
zobrazené záznamy: 361-380/11038